Как принять к учету ОС из составных частей

Довольно часто бухгалтеры сталкиваются с необходимостью принять к учету основное средство, состоящее из комплектующих. Это может быть новый компьютер, для которого закуплены отдельные составные части: системный блок, монитор, клавиатура с мышью или, например, система видеонаблюдения, состоящая из различных камер, проводов, саморезов и пр. К тому же зачастую необходимо в стоимости ОС еще и учесть работы по сборке и установке. Давайте рассмотрим, как данные операции правильно отразить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8. 

В нашем примере мы будем принимать к учету компьютер, закупленный по частям, на который нужно дополнительно установить программное обеспечение. 

Для отражения операции поступления комплектующих предназначен документ "Поступление товаров и услуг", расположенный на вкладке "Покупки

Добавляем новый документ с видом "Оборудование".

Выбираем организацию, контрагента, договор, склад и добавляем строки в табличную часть "Оборудование". Счет учета для всех комплектующих указываем 07 "Оборудование к установке", счет учета НДС - 19.01.              

После того, как основное средство собрано, данную операцию необходимо отразить с помощью документа "Передача оборудования в монтаж", расположенного на вкладке "ОС и НМА".

При создании нового документа необходимо будет добавить новый объект строительства в справочник, т.к. перемещаем все составные части мы на счет 08.03, аналитический учет по которому ведется в разрезе объектов строительства.          

На счете 08.03 формируется общая стоимость нашего основного средства, при этом создаются следующие проводки.                                     

В том случае, если поставщик один, затраты на услуги по установке программного обеспечения отражаем в том же "Поступлении товаров и услуг" с видом операции "Оборудование", но заполнять мы будем закладку услуги. Если же поставщик услуг другой, то создаем новый документ с видом операции "Услуги". В данном примере мы считаем, что лицензии на программное обеспечение уже были приобретены организацией заранее, а нужна только установка.

При заполнении нового документа счет учета выбираем 08.03.                                

Теперь на счете 08.03 собраны все затраты на приобретение комплектующих и установку программ для нашего основного средства, осталось только принять его к учету. Для этих целей предназначен документ "Принятие к учету ОС", расположенный на вкладке "ОС и НМА".

Добавляем новый документ, выбираем организацию, событие ОС - принятие к учету с вводом в эксплуатацию. Вид операции - "Объекты строительства" и указываем наш объект. Счет учета автоматически проставляется 08.03. Теперь нужно нажать кнопку "Рассчитать", и в поле "Стоимость" отразятся все затраты на ОС. Также необходимо заполнить поля "МОЛ" и "Местонахождение ОС".                                                                                  

Переходим на вкладку "Основные средства" и заполняем табличную часть. Здесь нам необходимо будет добавить наш компьютер в справочник основных средств. Не нужно заполнять все поля справочника, достаточно указать наименование и группу учета ОС. Остальные реквизиты заполнятся автоматически после проведения документа принятия к учету, в него вводятся все нужные данные.                                     

Затем внимательно заполняем вкладку "Бухгалтерский учет", обязательно нужно поставить галочку "Начислять амортизацию". Поле "График амортизации по году" оставляем незаполненным. А в поле "Способ отражения расходов по амортизации" добавляем информацию о том, на какой из счетов относить затраты по амортизации. Тут можно выбрать из существующих элементов справочника или добавить новый, указав нужный счет и субконто.

В том случае, если ваша организация на ОСН, необходимо заполнить еще закладку "Налоговый учет".

При проведении документа основное средство перемещается на счет 01. Для того, чтобы распечатать акт о приеме-передаче ОС (ОС-1), предназначена соответствующая кнопка в верхней части формы.

Если у Вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.  

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
+1 #14 Лена 21.02.2023 18:55
Добрый день! вопрос по документу "Принятие к учету": при проведение нет выбора субконто "материальные расходы" и "подрядный" и эти строки в ОСВ по сч.08.3 остаются на остатке. А документ "Передача оборудование в монтаж" делает эти субконто. В итоги суммы висят по разным субконто и ни как не перекрываются. Это правильно?
Цитировать
 
 
0 #13 Марина 15.02.2023 09:49
Добрый день, если купили котёл в котельную и отдельно комплектующее оборудование, как их отнести к этому котлу?
Цитировать
 
 
0 #12 Валентина 16.11.2022 22:37
Добый день! У нас в документе передача оборудования в монтаж есть строка НДС распределяется, принимается к вычету.... Настроение разделённый учёт НДС. Это поле для чего создано, обязательно ли его заполнять, если у Н ас просто монтаж ОС, которое не является недвижимостью и НДС начислять при его монтаже не не нужно? Спасибо
Цитировать
 
 
0 #11 Ирина Плотникова 05.11.2021 04:03
Цитирую Саша:
Добрый день, купили насос за 45000 руб, с комплектующими, на какой счет оприходовать, в вашей статье Вы почему-то приходуете вначала на счет 08.3 - строительство объектов ОС. Почему? 08.03



Добрый день. Так придумали разработчики.Ис пользовать нужно именно счет 08.03
Цитировать
 
 
+2 #10 Ирина Плотникова 05.11.2021 03:51
Цитирую Наталья:
Добрый день. Подскажите а как потом провести инвентаризацию (внутреннюю) этих составных частей? взять поступление с 07 счета?

Цитирую Наталья:
Добрый день. Подскажите а как потом провести инвентаризацию (внутреннюю) этих составных частей? взять поступление с 07 счета?


Наталья, добрый день. В разделе "Склад" есть документ "Инвентаризация товаров", он прекрасно подтягивает все ТМЦ на 07 счете. Главное, чтобы документ прихода был раньше по времени, чем документ инвентаризации.
Цитировать
 
 
0 #9 Наталья 03.11.2021 15:40
Добрый день. Подскажите а как потом провести инвентаризацию (внутреннюю) этих составных частей? взять поступление с 07 счета?
Цитировать
 
 
+2 #8 Саша 28.10.2021 13:27
Добрый день, купили насос за 45000 руб, с комплектующими, на какой счет оприходовать, в вашей статье Вы почему-то приходуете вначала на счет 08.3 - строительство объектов ОС. Почему? 08.03
Цитировать
 
 
+1 #7 Анастаси 27.07.2015 12:36
Цитирую Автор:
[quote name="Анастаси"]Добрый день! Подскажите пожалуйста. Я получила ОС бывшие в употреблении, по ним мне нужно отразить износ, который начислялся в течении использование в предыдущей орг. Я предполагала ручными операциями Д20 К02 но при закрытии месяца 20 счет не закрывается, попробовала добавить еще Д 91 К20, закрылось, но правильно ли это

Здравствуйте! В какой именно программе Вы работаете? Нужно название конфигурации, например, Бухгалтерия предприятия, Комплексная автоматизация и пр.[/quot
Бухгалтерия 2.0
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 26.07.2015 11:55
Цитирую Анастаси:
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Я получила ОС бывшие в употреблении, по ним мне нужно отразить износ, который начислялся в течении использование в предыдущей орг. Я предполагала ручными операциями Д20 К02 но при закрытии месяца 20 счет не закрывается, попробовала добавить еще Д 91 К20, закрылось, но правильно ли это

Здравствуйте! В какой именно программе Вы работаете? Нужно название конфигурации, например, Бухгалтерия предприятия, Комплексная автоматизация и пр.
Цитировать
 
 
+1 #5 Анастаси 23.07.2015 12:50
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Я получила ОС бывшие в употреблении, по ним мне нужно отразить износ, который начислялся в течении использование в предыдущей орг. Я предполагала ручными операциями Д20 К02 но при закрытии месяца 20 счет не закрывается, попробовала добавить еще Д 91 К20, закрылось, но правильно ли это
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 15.07.2015 19:53
Цитирую Анастаси:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я получила ОС безвозмездно, оприходовала и указала Д08 К98.2. далее приняла к учету
Д01 К08, начисляется амортизация, все хорошо, а вот как закрыть 98.02 на 91 в 1С...ручками

Здравствуйте! Да, ручной операцией. По данным счетам этом допускается. Только обязательно заполняйте субконто на 91 счете, это очень важно.
Цитировать
 
 
0 #3 Анастаси 15.07.2015 17:49
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я получила ОС безвозмездно, оприходовала и указала Д08 К98.2. далее приняла к учету
Д01 К08, начисляется амортизация, все хорошо, а вот как закрыть 98.02 на 91 в 1С...ручками
Цитировать
 
 
-1 #2 Ольга Шулова 12.05.2015 21:18
Цитирую Салтанова Татьяна:
При учете услуг по установки оборудования какой ставим счет учета НДС?

Здравствуйте! Счет 19.04
Цитировать
 
 
+1 #1 Салтанова Татьяна 07.05.2015 14:06
При учете услуг по установки оборудования какой ставим счет учета НДС?
Цитировать
 

Поиск по сайту

Переключить версию

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги